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公司快評︱采購僅花2900萬,公司支付超9億元,*ST金泰有錢不可任性

2025-09-16 13:50:47

每經(jīng)評論員  杜宇

9月15日晚,*ST金泰(SZ300225,前收盤價:5.49元,市值:26.10億元)發(fā)布公告稱,因未能按法定期限披露年報,上海證監(jiān)局擬對公司及相關(guān)責(zé)任人給予警告,并罰款共計460萬元。這一事件引發(fā)了市場的關(guān)注。

*ST金泰的年報披露問題并非偶然。4月23日,公司時任董事長、總裁羅甸,時任董事、執(zhí)行總裁、董事會秘書吳純超,時任財務(wù)總監(jiān)隋靜媛三人商量后決定,不接受年審機構(gòu)中興華會計師事務(wù)所擬對公司2024年度財務(wù)報表出具的“無法表示意見”的審計報告,導(dǎo)致公司無法在法定期限內(nèi)完成2024年年報的編制及披露工作。這一行為違反了相關(guān)規(guī)定,損害了投資者的知情權(quán)。

從公司治理角度來看,*ST金泰此次事件反映出公司在內(nèi)部管理和決策機制上的嚴(yán)重漏洞。公司高層在面對審計意見時,未能遵循規(guī)范的決策流程,擅自決定不接受審計報告,導(dǎo)致公司年報披露違規(guī)。此外,公司內(nèi)部控制的有效性也受到質(zhì)疑,中興華會計師事務(wù)所對公司2024年內(nèi)部控制報告出具了否定意見的報告,進一步凸顯了公司內(nèi)部管理的混亂。

根據(jù)審計報告,2024年,*ST金泰與相關(guān)貿(mào)易商形成大額資金往來,規(guī)律性地在每季度初與其簽訂采購協(xié)議并轉(zhuǎn)出大額資金,季末又通過簽訂采購解除協(xié)議將資金轉(zhuǎn)回。審計機構(gòu)核查后發(fā)現(xiàn),2024年,公司向相關(guān)貿(mào)易商轉(zhuǎn)出資金累計9.31億元,累計轉(zhuǎn)回9.30億元。審計機構(gòu)進一步發(fā)現(xiàn),*ST金泰存在將資金轉(zhuǎn)出至相關(guān)貿(mào)易商后,相關(guān)貿(mào)易商又在接近時間點將相近金額轉(zhuǎn)出至非供貨主體的異常情形。這種異常的資金往來,可能暗示公司存在資金占用或其他違規(guī)行為,嚴(yán)重影響了公司的財務(wù)狀況和市場形象。

筆者認為,面對當(dāng)前困境,*ST金泰需迅速采取行動。公司應(yīng)加強內(nèi)部管理,完善決策機制,確保公司治理的規(guī)范性和有效性。同時,公司需積極配合監(jiān)管部門的調(diào)查,對存在的問題進行徹底整改。此外,公司還需加強與投資者的溝通,增強市場透明度,以恢復(fù)投資者信心。

在回復(fù)上海證監(jiān)局問詢函時,*ST金泰承認,2024年公司為規(guī)避原材料價格上漲風(fēng)險采取“戰(zhàn)略備庫”措施,向貿(mào)易商支付超9億元資金,實際采購金額僅2900余萬元,資金流向與采購需求嚴(yán)重背離。公司對供應(yīng)商資金流開展專項調(diào)查時發(fā)現(xiàn),部分資金流向非經(jīng)營主體,但公司并未進行有效控制,屬于公司內(nèi)控缺陷。這也進一步說明公司在財務(wù)管理和內(nèi)部控制方面存在的問題亟待解決。

總之,*ST金泰的年報披露違規(guī)問題凸顯了公司在治理和財務(wù)管理方面的不足。公司需正視問題,積極應(yīng)對,以穩(wěn)定市場信心并保障公司的長遠發(fā)展。在資本市場中,合規(guī)運作是企業(yè)生存和發(fā)展的基石,任何“任性”的行為都將付出代價。


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